| PROCESSO |
N. CONTR. |
OBJETO |
FORNECEDOR |
CNPJ/CPF |
VIGÊNCIA |
VALOR (R$) |
| 627/2017 |
01/2018 |
LOC. IMÓVEL DIST. VISTA ALEGRE |
MARILÉIA P. CISCONETTO |
531.265.991-68 |
02/01/2018 A 02/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
| 287/2017 |
02/2018 |
LOC. IMÓVEL NOVA MAMORÉ |
ANA OLIVEIRA DA SILVA |
599.524.232-68 |
02/01/2018 A 02/01/2019 |
R$ 10.800,00 |
| 456/2017 |
03/2018 |
GÁS BUTANO ESREEG/ARIQUEMES |
SÓGAS COMÉRCIO LTDA EPP |
11.006233/0001-44 |
26/01/2018 A 26/01/2019 |
R$ 2.133,00 |
|
04/2018 |
Numeração não utilizada |
|
05/2018 |
Numeração não utilizada |
|
06/2018 |
Numeração não utilizada |
| 004/2017 |
07/2018 |
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO |
PRIMA TECH COM. E SERV. LTDA ME |
07.913.781/0001-54 |
26/01/2018 A 26/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
| 0011.004411/2018-82 |
08/2018 |
GÁS 13 KG ROLIM DE MOURA |
NORTE SUL DIST. DE GÁS ROLIM |
12.515.394/0001-55 |
06/03/2018 A 06/03/2019 |
R$ 2.635,00 |
| 0011.003741/2018-51 |
09/2018 |
GÁS 13 KG S. FRANCISCO E ESLOC. |
PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA -ME |
13.278.955/0002-38 |
06/03/2018 A 06/03/2019 |
R$ 1.557,77 |
| 055/2017 |
10/2018 |
MANUTENÇÃO E SERV. INFORMÁTICA |
HOTMACHINE COM . E SERV. INFORMÁTICA |
07.848.223/0001-52 |
15/03/2018 A 15/03/2019 |
R$ 639.000,00 |
| 0011.004286/2018-19 |
11/2018 |
GÁS 13 KG COLORADO DO OESTE |
LIGEIRINHO LTDA-ME |
11.682.213/0001-67 |
15/03/2018 A 15/03/2019 |
R$ 3.039,27 |
| 0011.044002/2018-19 |
12/2018 |
INTERNET VIA RÁDIO NOVA DIMENSÃO |
VIEIRA E SALMIM LTDA -ME |
02.072.246/0001-02 |
13/04/2018 A 13/04/2019 |
R$ 3.600,00 |
| 742/2017 |
13/2018 |
MEDICO DO TRABALHO |
MEUMANN E GONÇALVES SEG. OCUPACIONAL |
11.010.043/0002-55 |
19/04/2018 A 19/04/2019 |
R$ 41.989,92 |
| 0011.036096/2017-71 |
14/2018 |
GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) |
LPK LTAD-ME |
00.535.560/0001-40 |
19/04/2018 A 19/04/2019 |
R$ 7.819,29 |
| 0011.036096/2017-71 |
15/2018 |
GÊNEROS ALIMENTIÍCIOS (AÇUCAR) |
N.G COMÉRCIO LTDA-EPP |
12.331.679/0001-80 |
07/05/2018 A 07/05/2019 |
R$ 2.150,71 |
| 0011.036096/2017-71 |
16/2018 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) |
P. H DE OLIVEIRA FERREIRA -ME |
29.331.151/0001-04 |
07/05/2018 A 07/05/2019 |
R$ 7.482,80 |
| 0011.036096/2017-71 |
17/2018 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) |
R.B MONTEIRO LTDA – EPP |
08.786.974/0001-54 |
07/05/2018 A 07/05/2019 |
R$ 4.208,52 |
| 0011.010798/2018-14 |
18/2018 |
GÁS BUTANO / CENTRER |
FLASH COMÉRCIO E SERV. LTDA -ME |
22.655.124/0001-48 |
08/06/2018 A 08/06/2019 |
R$ 13.200,00 |
| 0011.005338/2018-66 |
19/2018 |
GÁS BUTANO / P. BUENO |
COMERCIAL RÚBIO |
05.780.275/0001-09 |
12/06/2018 A 12/06/2019 |
R$ 2.392,00 |
| 0011.010604/2018-72 |
20/2018 |
GÁS BUTANO / JÍ- PARANÁ |
FLASH COMÉRCIO E SERV. LTDA -ME |
22.655.124/0001-48 |
12/06/2018 A 12/06/2019 |
R$ 9.348,00 |
| 0011.154647/2018-69 |
21/2018 |
BANCO DE PREÇOS |
N.P CAPACITAÇÃO E SOL. TECNOLOGIA |
10.498.974/0001-09 |
04/07/2018 A 04/07/2019 |
R$ 7.990,00 |
| 0011.009012/2018-16 |
22/2018 |
AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (CENGE) |
ROLDÃO BRAGA RIBEIRO |
34.467.753/0001-23 |
27/06/2018 A 27/06/2019 |
R$ 5.816,00 |
| 0011.199911/2018-93 |
23/2018 |
INTERNET VIA RÁDIO (NOVA COLINA) |
WN SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA |
10.543.936/0001-12 |
01/10/2018 A 01/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
| 0011.199766/2018-41 |
24/2018 |
INTERNET VIA RÁDIO ( RONDOMINAS) |
WN SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA |
10.543.936/0001-12 |
01/10/2018 A 01/10/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
25/2018 |
Numeração não utilizada |
| 0011.282499/2018-71 |
26/2018 |
LOC. IMÓVEL CALAMA |
OZIMAR DE SOUZA |
348.507.322-91 |
01/10/2018 A 30/09/2019 |
R$ 10.200,00 |
| 0011.208394/2018-51 |
26/2018 |
PUBLICAÇÕES E DESPACHOS |
SEDEP |
37.535.259/0001-47 |
26/09/2018 A 26/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
| 0011.111411/2018-38 |
27/2018 |
INTERNET VIA RÁDIO |
D.E.D SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
11.732.869/0001-47 |
01/11/2018 A 01/11/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
28/2018 |
Numeração não utilizada |
| 0011.043269/2018-99 |
29/2018 |
INTERNET VIA RÁDIO N. RIACHUELO |
COLADINI E COLADINI LTDA EPP |
470.955.632-68 |
01/11/2018 A 01/11/2019 |
R$ 2.820,00 |
| 0011.312946/2018-24 |
30/2018 |
FORNECIMENTO DE GÁS |
SÓGAS COMÉRCIO LTDA EPP |
11.006233/0001-44 |
01/01/2019 A 01/01/2020 |
R$ 3.760,00 |
| 0011.114711/2018-79 |
31/2018 |
SEGURO ONIBUS E VAM |
BRASIL VEÍCULOS CIA SEGURO |
01.356.570/0001-81 |
30/10/2018 a 30/10/2019 |
R$ 2.550,00 |